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Facturación FEL

Anulaciones

Anula un DTE sin confundir la anulación fiscal con una devolución

La anulación deja sin vigencia fiscal un DTE certificado. No devuelve dinero, no repone inventario y no cancela el pago de la venta.

Elige el flujo correcto

SituaciónAcción en QuetzaLink
La operación no se efectuó o el DTE se emitió por errorAnular el DTE
Devolución total o parcialProcesar devolución y emitir la nota de ajuste
Descuento posteriorUsar la nota de ajuste correspondiente
DTE con devolución o nota de ajuste ya vinculadaContinuar ese flujo; el DTE original no se puede anular desde QuetzaLink
Corrección que requiere otra facturaAnular primero y emitir el reemplazo por separado

QuetzaLink no reemite automáticamente una factura después de ANUL. Antes de confirmar, verifica con contabilidad si también debes registrar una devolución o emitir otro DTE.

Anular desde el POS

  1. Abre Operaciones > Historial de ventas.
  2. Selecciona una venta con factura FACT, FPEQ o FCAM certificada.
  3. Pulsa Anular factura FEL.
  4. Ingresa un motivo claro y confirma.
  5. Si el resultado del certificador queda pendiente, usa Verificar anulación en INFILE. Esta conciliación puede requerir permisos administrativos.

Anular desde Ventas

  1. Abre Ventas y entra al detalle de la venta.
  2. En la tarjeta Factura FEL, pulsa Anular factura FEL.
  3. Ingresa el motivo y confirma.

La factura original permanece visible para auditoría con su UUID, fecha y motivo de anulación.

Estados y recuperación

EstadoQué hacer
EnviandoEspera; no cierres ni repitas la acción
AnuladaNo requiere otra acción fiscal
FallidaCorrige la causa indicada y usa Reintentar anulación FEL
Requiere conciliaciónUsa Verificar anulación en INFILE; no reenvíes a ciegas

Si INFILE o SAT rechazan la operación por una restricción que QuetzaLink no puede resolver, el diálogo ofrece acceso a la gestión externa de SAT. No existe reversión SAT ni reemisión automática en esta pantalla.

Devoluciones y notas de crédito

Para una devolución:

  1. En el historial del POS, selecciona Procesar devolución.
  2. Elige las líneas y cantidades.
  3. Confirma el reembolso.
  4. Emite la nota de ajuste desde la sección fiscal de la venta.

La factura original sigue certificada y queda relacionada con su nota. Este flujo es independiente de ANUL.

Reportes y conciliación

ANUL cambia el estado fiscal del documento, pero no elimina el pago ni la venta. Los reportes financieros solo reflejan una reversa cuando también se procesa el flujo comercial correspondiente. Concilia ambos movimientos con contabilidad cuando la operación completa deba revertirse.

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